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发布时间:
2016-04-23
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发布人:
财务处
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浏览次数:
268
一、皖西学院主要职责
根据皖政秘[2000]161号文件规定,皖西学院主要职责是:学校以实施本科教育为主,同时举办专科层次高等职业教育。实行本专科教育并重,逐步过渡到以本科教育为主。
二、2014年度部门决算单位构成
皖西学院作为安徽省教育厅所属高校,为二级预算单位
三、2014年度公共预算收入支出决算总体情况说明
2014年收入30714万元,较上年减少691万元,减2%;支出总计23952万元,较上年减少7210万元,减23%。
四、2014年度公共预算收入决算情况说明
2014年收入合计30714万元,其中:预算内财政拨款24383万元,财政专户资金收入5903万元,其他收入438万元,分别占部门收入的79%、19%和2%。
五、2014年度公共预算支出决算情况说明
2014年支出合计23952万元,其中:基本支出12979万元,项目支出10973万元,分别占本校支出的54%、46%
附件1、皖西学院公共财政预算收支决算总表
附件2、皖西学院公共财政预算收入决算表
附件3、皖西学院公共财政预算支出决算表
附件4、皖西学院公共财政预算财政拨款支出决算表
附件1、皖西学院公共财政预算收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 24,373.19 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
其中:政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 5,902.54 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 21,689.95 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 59.00 |
六、其他收入 | 438.35 | 七、文化体育与传媒支出 | 6.40 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 1,072.90 |
| | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 545.31 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 94.60 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 483.97 |
本年收入合计 | 30,714.08 | 本年支出合计 | 23,952.13 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 13.86 |
年初结转和结余 | 0.00 | 交纳所得税 | 0.00 |
基本支出结转 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 0.00 | 转入事业基金 | 13.86 |
| | 年末结转和结余 | 6,748.08 |
| | 基本支出结转 | 0.00 |
| | 项目支出结转和结余 | 6,748.08 |
总计 | 30,714.08 | 总计 | 30,714.08 |
附件2、皖西学院公共财政预算收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 30,714.08 | 24,373.19 | 5,902.54 | 438.35 | |
205 | 教育支出 | 28,451.89 | 22,513.99 | 5,499.56 | 438.35 | |||
20502 | 普通教育 | 28,451.89 | 22,513.99 | 5,499.56 | 438.35 | |||
2050205 | 高等教育 | 28,451.89 | 22,513.99 | 5,499.56 | 438.35 | |||
206 | 科学技术支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20602 | 基础研究 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060203 | 自然科学基金 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20603 | 应用研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060399 | 其他应用研究支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | |||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,072.90 | 1,055.20 | 17.70 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,072.90 | 1,055.20 | 17.70 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,072.90 | 1,055.20 | 17.70 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 545.31 | 359.90 | 185.41 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 545.31 | 359.90 | 185.41 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 545.31 | 359.90 | 185.41 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 94.60 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 94.60 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 94.60 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 483.97 | 284.10 | 199.87 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 483.97 | 284.10 | 199.87 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 415.07 | 215.20 | 199.87 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | |||
|
附件3、皖西学院公共财政预算支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 23,952.13 | 12,978.60 | 10,973.53 | |
205 | 教育支出 | 21,689.95 | 10,876.42 | 10,813.53 | |||
20502 | 普通教育 | 21,689.95 | 10,876.42 | 10,813.53 | |||
2050205 | 高等教育 | 21,689.95 | 10,876.42 | 10,813.53 | |||
206 | 科学技术支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | |||
20602 | 基础研究 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | |||
2060203 | 自然科学基金 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | |||
20603 | 应用研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2060399 | 其他应用研究支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | |||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,072.90 | 1,072.90 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,072.90 | 1,072.90 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,072.90 | 1,072.90 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 545.31 | 545.31 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 545.31 | 545.31 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 545.31 | 545.31 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 94.60 | 0.00 | 94.60 | |||
21302 | 林业 | 94.60 | 0.00 | 94.60 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 94.60 | 0.00 | 94.60 | |||
221 | 住房保障支出 | 483.97 | 483.97 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 483.97 | 483.97 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 415.07 | 415.07 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | |||
|
附件4、皖西学院公共财政预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 17,625.11 | 6,916.20 | 10,708.91 | |
205 | 教育支出 | 15,765.91 | 5,217.00 | 10,548.91 | |||
20502 | 普通教育 | 15,765.91 | 5,217.00 | 10,548.91 | |||
2050205 | 高等教育 | 15,765.91 | 5,217.00 | 10,548.91 | |||
206 | 科学技术支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | |||
20602 | 基础研究 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | |||
2060203 | 自然科学基金 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | |||
20603 | 应用研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2060399 | 其他应用研究支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | |||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,055.20 | 1,055.20 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,055.20 | 1,055.20 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,055.20 | 1,055.20 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 359.90 | 359.90 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 359.90 | 359.90 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 359.90 | 359.90 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 94.60 | 0.00 | 94.60 | |||
21302 | 林业 | 94.60 | 0.00 | 94.60 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 94.60 | 0.00 | 94.60 | |||
221 | 住房保障支出 | 284.10 | 284.10 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 284.10 | 284.10 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 215.20 | 215.20 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 68.90 | 68.90 | 0.00 |